12月28日下午,集团公司组织召开2022年度财务决算工作会议,财务部、主审及参审会计师事务所相关负责人参加现场会议,所属企业财务人员以视频方式参加会议。
会议集体学习了省国资委关于省属企业2022年度财务决算工作的会议精神。财务部对2022年度财务工作主要成果进行总结,通报了各企业经营管理指标及专项任务的完成情况,布置年度财务决算具体工作,并提出重点工作要求:一是认真落实年度决算与高质量考核指标的有效衔接,充分反映重大专项任务完成成果;二是提高决算质量、严肃成本费用,杜绝虚盈实亏,特别是要严格执行工效挂钩管理,职工薪酬与企业效益增长相匹配;三是做好2022年度决算与2023年经营计划的衔接,按照集团公司统一部署,科学编制2023年度全面预算;四是进一步加强财务管理规范性,增强规矩意识、责任意识,要对历年审计、巡视、巡察发现问题再做“回头看”,强化问题纠正、防范重复出现,特别对融资性贸易等明令禁止事项要严格落实国资监管要求,防止出现重大风险。
会议集体学习了省国资委关于省属企业2022年度财务决算工作的会议精神。财务部对2022年度财务工作主要成果进行总结,通报了各企业经营管理指标及专项任务的完成情况,布置年度财务决算具体工作,并提出重点工作要求:一是认真落实年度决算与高质量考核指标的有效衔接,充分反映重大专项任务完成成果;二是提高决算质量、严肃成本费用,杜绝虚盈实亏,特别是要严格执行工效挂钩管理,职工薪酬与企业效益增长相匹配;三是做好2022年度决算与2023年经营计划的衔接,按照集团公司统一部署,科学编制2023年度全面预算;四是进一步加强财务管理规范性,增强规矩意识、责任意识,要对历年审计、巡视、巡察发现问题再做“回头看”,强化问题纠正、防范重复出现,特别对融资性贸易等明令禁止事项要严格落实国资监管要求,防止出现重大风险。